岗位职责:
主要负责集团公司的内部控制审计、分析及预警工作,如经济合同的内容及履行的监督、各项收支情况的审核、各种财务凭证的核查、各项流程制度的审查等工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计、审计、财务等相关专业;
2、熟悉内部控制流程与规范、企业运作流程、财税法规、程序和公司财务管理流程;
3、有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具会计从业资格证及以上资格者优先;
5、具备可独立开展相应审计工作能力者更佳
6、性格外向善交流,有一定的写作分析能力,办公软件熟练;
待遇:
公司提供广阔的发展平台及优厚的福利待遇。
年薪不少于6万,人才另算,单休,5险1金,体检,旅游等福利齐全;
优秀员工更可能享受集团上市后股权激励计划奖励;具体面谈
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